職位描述
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崗位職責:
根據集團對內控管理工作的要求,參與集團、戰區和城市等各層級的內控審計相關事務工作,並協助部門負責人持續建設和完善內控風險管理體係及各個子體係。具體而言,
1.根據公司實際情況編製年度內控審計計劃,做好部門的組織建設,確保各項工作有序開展;負責製定部門各項管理規章製度及工作流程;執行與監督內控檢查等工作的開展,確保各內部控製工作按時保質完成。
2.建立和健全公司內控管理製度,組織製定並實施內控檢查與內控賦能計劃。
3.負責對公司及所屬單位的內部控製製度的健全性、合理性和有效性等情況進行檢查、評價與監督。
4.負責對相關單元和組織運作流程與開展內部控製活動、負責開展相關業績審計和財務審計工作。
5.組織與相關組織單元就內控檢查結果進行充分溝通交流,提出改善建議,督促其整改,完成閉環,促進管理提升。
崗位要求:
1.本科以上學曆,審計、財務管理等財會相關專業。
2.具有3年以上內外審、內控相關工作經驗。
3.精通國家財稅法規,熟悉企業會計、審計稅務、內控等業務程序,對內外部控製有較強的平衡能力。
4.能獨立完成內控審計項目,有項目主審經驗。
5.優秀的溝通交流能力、學習能力、團隊協作能力和抗壓能力。
工作地點
地址:成都成華區成都-成華區世茂大廈地址是成都市成華區猛追灣橫街99號世茂大
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